EMPENHO: 00105001 - DATA: 05/01/2024

Informações do empenho

Número do empenho: 00105001

Data: 05/01/2024

Valor: R$ 373,32

Fornecedor: OLGA MARTINS DE FREITAS

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO


Informações do orçamento

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE HIDROLANDIA

Unid. orçamentária: 01.08 - CAMARA MUNICIPAL

Proj. atividade: 2.001 - FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: -

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE MATERIAL DE LIMPEZA ATE O VALOR EMPENHADO PARA USO NA CAMARA MUNICIPAL.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
30/01/2024 2024 373,32

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
30/01/2024 00105001 - 001 - 000 2024 373,32

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